Lo nuevo de Aspel Facture 3.0 re-instalable 5
Aspel acaba de lanzar el re-instalable número 5 del sistema de Facture 3.0 por tal motivo les hago una breve descripción de las actualizaciones que se generaron.
Cabe destacar que antes de actualizar su sistema se debe de generar un respaldo sus bases de datos de cada empresa que se trabaje en el sistema.
Métodos de actualización
- Por Aspel Al.
Ingresar a su menú de ayuda/servicio de actualización en línea
Seleccionar la imagen de Aspel Facture 3.0 y presionar la teca F4 o bien el icono “buscar actualizaciones” y continuar con las instrucciones del asistente.
Una vez descargado el re-instalable 5 cerrar el sistema de Aspel Facture 3.0 y ejecutarlo aceptando las ventas hasta terminar la actualización.
Al término de la actualización por cualquiera de los dos métodos en el menú ayuda/Servicio de actualización en línea debe de decir:
Aspel-FACTURe 3.0 Re-instalable No.05, Versión del 17 de mayo de 2016.
Nuevas funciones de Aspel Facture 3.0 r5
- La actualización más relevante es el Importador de Aspel facture 3.0
Este tipo de importación se verá ingresando al menú Utilerías/Asistente para la importación de información de CFDI.
Como se muestra en la siguiente imagen.
Con esta actualización se podrá generar la importación de sus Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI’s) de dos maneras:
- Básica
En este apartado solamente se deberá seleccionar los CFDI’s a importar que pueden ser “Facturas, Recibos de arrendamiento y de honorarios”
Los xml deben ser del mismo tipo dado que el sistema no hace la validación entre los documentos.
Para generar el proceso básico se debe seleccionar los XML o archivos al igual que el tipo de documento a importar, una vez seleccionados presionar el botón siguiente.
- Avanzada
Para esta opción se deberá activar la casilla configuración avanzada, de igual manera se deberá de seleccionar el tipo y los archivos a importar, solamente que aparecerán las opciones de importación como son:
- Documentos de tipo
- Ingreso
- Facturas
- Recibos de honorarios
- Recibos de arrendamiento
- Otros comprobantes
- Egreso
- Notas de crédito
- Otros comprobantes
- Clientes
- Productos
- Ingreso
Como se muestra en la siguiente imagen:
En este proceso se agregará el cliente y los productos en la base de datos en caso de no estar registrados.
Al momento de la importación de xml se creará una serie de tipo digital con nombre “IMP” con el fin de diferenciar las creadas por el usuario dentro y fuera del sistema.
Al finalizar la importación el sistema mostrara los documentos agregados con éxito o bien los errores generados durante el proceso.
2. Otra de las actualizaciones se dio en los documentos.
Al momento de generar un documento y modificar el precio de uno de los productos en cuestión de “Precio” el sistema recalculará el monto del IEPS de manera correcta.
3. La ultima actualización se dio en una plantilla.
La plantilla actualizada fue “PlantillaRetencion10.xml” para cumplir con lo solicitado de la autoridad como se muestra en AQUÍ.